Auditoría interna y operativa : fraude y corrupción

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rusenas, Rubén Oscar
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : La Ley, 2001
Materias:
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300 # # |a 635 p. ;  |c 23 cm. 
505 0 0 |a Cap. I: Fundamentos de la auditoría interna y operativa.-- Cap. II: Los elementos de juicio.-- Cap. III: Herramientas y/o técnicas de auditoría.-- Cap. IV: Naturaleza de los errores.-- Cap. V: Papeles de trabajo.-- Cap. VI: Normas de auditoría interna.-- Cap. VII: Organización del área de auditoría.-- Cap. VIII: La contratación de recursos externos en la función de auditoría interna.-- Cap. IX: Programación de una auditoría.-- Cap. X: El funcionamiento, comportamiento y evaluación del sistema de control interno de la empresa.-- Cap. XI: Muestreo aplicado a las pruebas de auditoría.-- Cap. XII: Auditoría de un sector operativo.-- Cap. XIII: El informe del auditor.-- Cap. VX: Relación entre la auditoría externa e interna.-- Cap. XV: Fraude y corrupción.-- Cap. XVI: Conocimiento general del negocio y de la empresa.-- Cap. XVII: El auditor operativo frente al comportamiento de los sistemas administrativos.-- Cap. XVIII: Área comercial.-- Cap. XIX: Ventas.-- Cap. XX: Créditos.-- Cap. XXI: Expedición.-- Cap. XXII: Sucursales.-- Cap. XXIII: Marketing.-- Cap. XXIV: Publicidad.-- Cap. XXV: Tesorería.-- Cap. XXVI: Cobranzas.-- Cap. XXVII: Cuentas a pagar.-- Cap. XXVIII: Compras.-- Cap. XXIX: Recepción.-- Cap. XXX: Depósito de materiales – Bienes de cambio.-- Cap. XXXI: Materiales – Bienes de cambio.-- Cap. XXXII: El inventario físico.-- Cap. XXXIII: Área industrial.-- Cap. XXXIV: Control de calidad.-- Cap. XXXV: Planta y equipo.-- Cap. XXXVI: Manteniemiento.-- Cap. XXXVII: Personal.-- Cap. XXXVIII: Seguros.-- Cap. XXXIX: Impuestos.-- Cap. XL: Outsourcing o tercerías. 
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650 # 7 |a Control interno  |2 unbist 
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